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市商务局召开内部审计整改部署会议

来源: 时间:2024-07-04 访问量:


为进一步加强财务管理,强化内部审计监督,防范财务风险,7月2日,市商务局党组成员、副局长耿松颖,四级调研员王韶华出席内部审计整改部署会议,局属事业单位主要领导、财务审计科负责人等参会。

会议总结了内审过程中发现散装水泥中心(包含原商务稽查支队)、商务培训中心存在的问题类型、相关依据,并举例提出相应处理意见,确保成果运用到位。局属事业单位主要领导及相关财务人员进行表态发言,对反馈的问题照单全收,及时整改,遵守财经纪律,规范财务行为。

会议强调,一要提高站位,高度重视。内部审计工作既是一项常规性工作,也是挖掘、整改风险与隐患的有力手段,要将其作为加强内部管理、推动作风转变的重要举措来推进。二要严格整改,落实落细。局属事业单位要对照问题清单,迅速行动、全面部署,逐条逐项整改会计报表、凭证中的各项问题并限期形成书面整改材料,促进审计成果向优化管理的有效转化。三要加强学习,强化监督。加大对法律法规、财务实务、风险管理、内部控制等方面的学习力度,建立常态化沟通联络工作机制,加强各项财务监督手段,提高财务工作水平。

市商务局召开内部审计整改部署会议